内部控制期末考试模拟试题及答案
一、单选题(共24分,每题2分)
1、内部控制体系可以( D )
A 确保企业成功
B 确保财务报告的可靠性
C 确保遵从法律法规
D 帮助企业实现其目标
2、下列哪一种控制类型一般被认为最有效( A )
A 预防型
B 发现型
C 系统型
D 交易型
3、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,称为( D )
A 控制活动
B 公司治理
C内部监督
D 风险评估
4、内部控制缺陷按其影响程度可分为( D )
A 重大缺陷
B 重要缺陷
C 一般缺陷
D 所有上述内容
5、在控制层级制度的顶端是( C )
A 交易控制措施
B业务控制措施
C 环境控制
D 系统控制
6、上市公司( D )对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任
A 管理层
B股东会
C监事会
D 董事会
7、( B )是企业能够承担的风险限度,包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平
A 风险识别
B风险承受度
C风险分析
D 风险水平
8、为了明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任及相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求,企业应当对相关业务建立严格的( A )。
A.授权批准制度
B.业务流程制度
C.信息传递制度
D.经济责任制度
9、下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是( C)。
A、记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳
B、收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员担任
C、请顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D、公司收到顾客支票后立即寄送收据给顾客
10、下列职务中,不属于不相容职务的是( D )。
A 、授权业务与执行业务
B、记录业务与审核业务
C、记录资产与保管资产
D、授权业务与审核业务
11、货物验收控制制度的核心是(D)
A、对订单的控制
B、对购货询价、签订合同的控制
C、保管人员不得负责会计记录
D、保证所购货物符合预定的品名、数量和质量标准,明确有关人员的经济责任
12、下列不属于不相容职务的有(B)
A、出纳与记账
B、出纳与现金保管